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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMendez Escobar, Michel Jaime-
dc.contributor.authorHuillcamisa Yauyo, Kelly-
dc.contributor.authorMedina Ramos, Goldie Yohseline-
dc.date.accessioned2023-09-17T22:09:11Z-
dc.date.available2023-09-17T22:09:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1830-
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación titulado: El Control Interno para mejorar la eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa, Junín - 2019, investiga los aspectos más importantes del control interno y cómo estos son utilizados como herramientas para la mejora en la eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa - Junín, a fin de lograr y mejorar sus principales problemas. Ante esta situación se formula las siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación entre el control interno y su eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa, Junín - 2019? Ante este problema, se plantea la siguiente hipótesis. El control interno no mejora la eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa, Junín – 2019. De igual forma tiene el siguiente objetivo. Determinar la relación entre el control interno y su eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa, Junín – 2019. El tipo de investigación es aplicada se centra en la resolución de problemas en un contexto determinado, el nivel de investigación es descriptiva, nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad; las técnicas de investigación y herramientas son: entrevistas, encuesta, observación directa e indirecta y el instrumento es el cuestionario. Finalmente, el control interno es deficiente e inadecuado en la UGEL Pangoa, Junín –2019. Se pudo determinar que la oficina de contabilidad de acuerdo a los estudios realizados se ha informado una serie de inconsistencias por falta de liderazgo, desconocimiento y coordinación de parte de la oficina de administración, con las diferentes áreas que están a su cargo, para el cumplimiento de la ejecución de presupuesto designado por el pliego y eso perjudica para la evaluación de estados financieros. Es por ende que el control interno es importante para la eficiencia para Estados Financieros.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Privada Telesupes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Privada Telesup - UTELESUPes_ES
dc.source.uriRepositorio Digital UTELESUPes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectEstados Financieroses_ES
dc.subjectNormas de Auditoríaes_ES
dc.subjectTipos de evidenciaes_ES
dc.subjectAtributos de la Evidenciaes_ES
dc.titleEl Control Interno para Mejorar la Eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa - Junin, 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineEscuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contableses_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_ES
renati.author.dni44934254-
renati.author.dni40728493-
renati.advisor.dni10797162-
renati.advisor.orcid0000-0002-5893-9200es_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_ES
renati.jurorTam Wong Fernando Luises_ES
renati.jurorDiaz Zarate Francisco Eduardoes_ES
renati.jurorTineo Montesinos Ana Consueloes_ES
renati.discipline411156es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
Aparece en las colecciones: Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

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