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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorOvalle Paulino, Denis Christian-
dc.contributor.authorLimache Ninaja, Irmis Olivia-
dc.date.accessioned2023-02-28T14:19:59Z-
dc.date.available2023-02-28T14:19:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1429-
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del control interno en la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Sitajara en el periodo 2016. Para alcanzar dicho objetivo se utilizó el método “Ex Post – Facto” porque se observó el efecto del Control Interno sobre la Gestión Administrativa, que son las variables seleccionadas y sirven para realizar una prospectiva a mediano plazo. A Se aplicó la encuesta a una población constituida por 30 personas formada por funcionarios y personal administrativo de las oficinas de Administración, Logística, contabilidad y la unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de Sitajara. Para lograr dicho objetivo en la Gestión Administrativa se utilizó el método "Ex Post - Facto" pues se observó el efecto del Control Interno. El tamaño de la muestra fue de 30 personas y el instrumento tipo cuestionario constituido por 24 ítems, se aplicó a personal administrativo y funcionarios de las oficinas de Administración, Logística, Contabilidad y la Unidad de Tesorería del Municipio Distrital de Sitajara. Los mismos que se separaron en cuadros, se calculó la frecuencia y los porcentajes, se complementó con el análisis e interpretación de resultados, lo cual permitió el contraste de hipótesis. Se concluyó en la estrecha relación con los problemas, objetivos e hipótesis planteadas.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Privada Telesupes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Privada Telesup - UTELESUPes_ES
dc.source.uriRepositorio Digital UTELESUPes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectGestion Administrativaes_ES
dc.titleImplementación del control interno y su incidencia en la gestion administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de SITAJARA-Tarata-Tacna en el año 2016es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineEscuela Profesional de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Privada Telesup.Facultad de Contabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.levelBachilleres_ES
thesis.degree.nameContador Publicoes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_ES
renati.author.dni46005933-
renati.advisor.dni41095996-
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_ES
renati.jurorBernardo Santiago Grisees_ES
renati.jurorAlarcón Mujica Silvia Zarelaes_ES
renati.jurorOrtiz Rojas Guillermo Luises_ES
renati.discipline411156es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
Aparece en las colecciones: Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

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