repositorio digital utelesup
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/612
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCOSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE-
dc.contributor.authorALEGRE ZORRILLA, MIRIAM DEL PILAR-
dc.contributor.authorSAUÑI SOTOMAYOR, VICTORIA ADELA-
dc.date.accessioned2020-11-25T14:16:56Z-
dc.date.available2020-11-25T14:16:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/612-
dc.description.abstractEl propósito de la presente investigación fue establecer si el control interno tiene incidencia en optimizar el gasto público, para de esta manera el control interno contribuirá en todas las instituciones públicas en mejorar la gestión del gasto público como detallamos en nuestro caso el control interno y su incidencia en la optimización de la ejecución del gasto en la sub gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Junín - Proyectos sociales de alfabetización Huancayo 2017.El objetivo principal de esta investigación radica Determinar de qué manera el control interno optimizara la ejecución del gasto en la sub gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Junín -proyectos sociales de alfabetización Huancayo 2017. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, correlacional con enfoque (cualitativo), considerada como investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información. Los resultados y el análisis de la investigación demostraron que existe un inadecuado control interno que imposibilita de forma parcial, el cumplimiento de los objetivos principales de toda institución gubernamental en lo referente al gasto público, las conclusiones se resumirían en la necesidad de contar con un adecuado control interno que ayude alcanzar los objetivos del proyecto.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUNIVERSIDAD PRIVADA TELESUPes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Privada Telesup - UTELESUPes_ES
dc.source.uriRepositorio Digital UTELESUPes_ES
dc.subjectPRESUPUESTOes_ES
dc.subjectGASTO PUBLICOes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.titleINFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SUPÉRATE JUNÍN EN EL VALLE DEL MANTARO 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZASes_ES
thesis.degree.grantorUNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLESes_ES
thesis.degree.levelBachilleres_ES
thesis.degree.nameCONTADOR PUBLICOes_ES
thesis.degree.programCONTABILIDAD Y FINANZASes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
Aparece en las colecciones: Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
ALEGRE ZORRILLA MIRIAM DEL PILAR-SAUÑI SOTOMAYOR VICTORIA ADELA.pdf4.43 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está protegido por copyright original



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons